1. Connectez-vous à Mon Profil.

2. Cliquez sur Factures.

3. Cliquez sur Voir les fournisseurs.

4. Choisissez le fournisseur désiré et cliquez sur Payer.

5. Cliquez sur Sélectionner et choisissez le compte de provenance des fonds.

6. Indiquez le montant à payer dans la case Montant (en $). Si désiré, ajoutez un commentaire à la section Remarques sur la transaction.

7. À la section Calendrier, choisissez l’option Une fois ou Récurrent.
- Une fois : indiquez la date de la transaction, puis cliquez sur Continuer.

- Récurrent : indiquez la fréquence (ex. : Mensuel), la date de début, puis le nombre d’occurrences (ex. : 2). Cliquez sur Continuer.

8. Validez vos informations, puis cliquez sur Confirmer.

9. Une fois la transaction effectuée, cliquez sur Télécharger le reçu. Il apparaît dans les fichiers téléchargés sur votre appareil.

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Comment supprimer un paiement de facture programmé?
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Voici les étapes pour activer Mon Profil en ligne :
Voici le nombre maximal d’occurrences possibles pour chaque fréquence :
- Hebdomadaire > 143 occurrences
- Aux deux semaines > 72 occurrences
- Mensuel > 33 occurrences
- Trimestriel > 11 occurrences
- Semi-annuel > 6 occurrences
- Annuel > 3 occurrences
- Bimensuel > 17 occurrences
Note : si vous désirez modifier un virement ou un paiement en cours, les occurrences passées sont calculées dans le nombre maximal autorisé.
Il est possible de programmer des virements pour les actions suivantes :
- Faire ou modifier un paiement
- Faire ou modifier un virement entre membres UNI
- Virer des fonds entre vos comptes UNI
- Rembourser un prêt ou une marge de crédit
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